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对银行内部会计控制制度若干问题的思考

本文ID:LW14184 字数:7008,页数:09 价格:¥90.00 → 信用说明

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对银行内部会计控制制度若干问题的思考

^论文编号:KJ468  ^论文字数:7008,页数:09

 摘要:我国金融业在加入世贸组织以后面临着更大的挑战,金融企业强化内部管理与控制、规避金融风险已成为共识。商业银行会计内部控制的目的在于确保自家银行的业务能根据银行管理层制定的政策以最合理的方式进行,保证经营业务规范化,将各种风险控制在最小的范围内以实现其经营目标。内控制度在各家银行的管理体制中越发显得重要。因此,建立、健全会计内控制度,及时评价和监督银行各项规章制度的落实,保障银行各项经营活动的合法、稳健方面起到了不可替代的作用。
 关键词:银行内部会计控制         会计对策       会计分析

目    录

 一.银行内部会计控制含义与内容 .1㈠资产保全控制1
 ㈡流程控制2
 ㈢防范系统2
二.对目前银行内部会计控制中存在问题的剖析3
 ㈠环境影响着内控会计制度落实的成效3
 ㈡岗位涉定与现有会计人员配置的矛盾3
 三.加强银行内部会计控制工作的对策4㈠提高对银行内部会计控制工作重要性的认识4
 ㈡强化银行会计实践工作的规范5
 ㈢强化内部审计监督,促进内部控制机制日臻完善6
 ㈣创新银行监管理念,构筑良好的外部环境6
 ㈤全面增强银行会计人员素质提高会计分析和管理水平7
 ㈥建立有效的银行管理信息系统和业务信息系统7
 ㈦加强内部会计控制管理的文化建设8
 参考文献.9

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Tags:银行 内部 会计 控制 制度 若干 问题 思考 2011-02-24 08:57:56【返回顶部】
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