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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究

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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
XCLW72317  事业单位财务内控管理制度建立与完善研究


内 容 摘 要

本次论文对于事业单位内部控制存在的问题进行相关的研究,主要用文献法和案例分析的方式进行研究,提升研究的信效度,为事业单位内部控制水平的提升提供一定的参考意义。
基于目前已有的研究,对于事业单位内部控制的问题进行研究,对于事业单位内部控制存在的问题进行一定的解决策略的分析,主要从事业单位健全与完善内部控制环境、完善事业单位内部风险评估措施、完善事业单位内部控制结构制度、完善事业单位沟通与信息机制、完善事业单位内部控制监督体系进而提升事业单位内部控制水平。

 [关键词]:事业单位;财务;内控管理制度;完善研究;




目       录
1 财务内控管理相关概念及理论基础1
1.1 相关概念1
1.1.1 财务管理1
1.1.2 内部控制1
1.1.3 事业单位2
1.2 研究目的和意义2
1.2.1 研究的目的2
1.2.2 研究的意义2
1.3 研究内容与方法3
1.3.1 研究内容3
1.3.2 研究方法3
2 内部控制概述4
2.1 内部环境4
2.2 风险评估4
2.3 控制活动4
2.4 信息与沟通4
2.5 内部沟通5
3 我国事业单位存在的问题5
3.1 内部控制环境不完善5
3.2 缺乏应有的内部风险评估措施6
3.3 控制活动的结构不明确6
3.4 信息与沟通机制不健全7
3.5 缺乏内部控制监督体系7
4从管理角度完善内部控制管理的措施9
4.1健全与完善内部控制环境9
4.2完善事业单位内部风险评估措施9
4.3完善事业单位内部控制结构制度10
4.4完善事业单位沟通与信息机制10
4.5完善事业单位内部控制监督体系11
5. 总结12

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