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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
XCLW95619  中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

内 容 摘 要
中小企业是国民经济的重要组成部分,完善和加强中小企业的内部控制制度具有与大企业同等重要的意义。针对目前中小企业在内部控制制度方面存在的没有内部控制、对内部控制认识的片面性、缺乏有效监督机制等相关问题,提出内部控制的控制要点设计原则及强化管理者的内控及风险意识,加强内部审计控制等相关对策,为中小企业提出完善内部控制制度的具体建议与措施。首先,在内部管理控制上,绝大多数中小企业管理体制不健全,控制力度薄弱,除了体制上的不完善之外,管理者自身也存在着许多不足。其次,从内部会计控制上来看,许多中小企业对于内部会计控制制度不够重视,虽然建立了会计控制制度,但是内部会计控制制度设计不合理、各法规体系不够健全,会计控制监督缺乏力度。然后,鉴于中小企业内部控制的现状,针对问题提出解决对策,建立系统、科学、全面的内部控制制度。

[关键词]:中小企业;内部控制;存在问题;建议对策




目       录
1 导论.....................................................6
1.1中小企业内部控制概述................................6
1.1.1内部控制的定义..................................6
1.1.2中小企业内部控制的要素.........................7
2 中小企业内部控制制度存在的问题...........................7
2.1嘉美印铁制罐有限公司的简介..........................7
2.2嘉美印铁制罐有限公司内部控制存在的问题..............7
3 完善企业内部控制制度的建议...............................8
3.1完善本单位的各项内部控制制度........................8
3.1.1明确岗位分工和治理结构..........................8
3.1.2建立与实施原则性内部控制制度....................9
3.1.3控制措施........................................9
3.1.4内部控制制度不能有效执行原因...................10
3.2加强中小企业对文化建设的举措........................10
3.2.1提高管理者素质,增强企业凝聚力.................11
3.2.2创立学习型组织,以创新促进企业发展........ ....11
3.2.3树立“诚信”理念,塑造企业形象......... .......11
3.2.4健全和完善中小企业的政策法规...................11
3.2.5企业文化的树立和落实...........................12
4 对内部控制审计制度进行改进..............................12
4.1我国内部控制审计现状........................ ......12
4.2内部控制审计独立性有所欠缺................... .....13
4.3风险导向审计理念有待加强.......................... 13
4.4内部控制审计的成本效益问题.........................13
5 对中小企业实施内部控制审计的建议........................14
5.1保证内部控制审计的独立性...........................14
5.2构建风险导向的内部控制审计.........................14
5.3加强“复合型”注册会计师培养 ......................15
5.4建立健全的内部控制审计质量体系.....................15
5.5提高内部控制审计质量和效率.........................16
6 结语
文献

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