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论我国公司治理结构下的内部控制

本文ID:LW38269 字数:6905,页数:05 价格:¥50.00 → 信用说明

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论我国公司治理结构下的内部控制

^论文编号:KJ938  ^论文字数:6905,页数:05

 论我国公司治理结构下的内部控制

 内容摘要:随着我国加入WTO,公司治理结构对企业而言变得越来越重要、而内部控制作为完善公司治理结构的重要措施也得到了理论界和实务界的普遍关注。内部控制经过一个世纪的发展,成熟于COSO报告的整体框架论。内部控制由五个要素构成,即:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控。本文在第一部分介绍了公司治理结构特征,从内部控制框架理论的五个要素方面在第二部分分析了我国上市公司的内部控制存在的问题,如控制环境问题等。最后根据第二部分对问题的分析在第三部分提出相应的对策 ,认为完善上市公司内部控制要以控制环境为基础,风险评估为依据,控制活动为手段,信息与沟通为 载体,监控为保证,从而与公司治理结构互相促进,达到最终的经营目标,促进企业的发展。
 

关键词:公司治理结构 内部控制 控制环境 风险评估

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Tags:我国 公司 治理结构 内部控制 2012-08-12 16:21:48【返回顶部】
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