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中小企业会计内部控制缺陷及建议2

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中小企业会计内部控制缺陷及建议2

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中小企业会计内部控制缺陷及建议2
目       录

一、引言 2
二、企业内部控制的理论分析 2
(一)内部控制的概念 2
(二)内部控制的重要性 2
三、内部控制有效性的影响因素分析 3
(一)内部控制设计有效性的影响因素 3
(二)内部控制执行有效性的影响因素 3
(三)内部控制的固有局限的影响因素 3
四、我国企业内控存在的问题 4
(一)缺乏良好的控制环境 4
(二)风险评估意识不强 4
(三)缺乏适当的控制活动 4
五、我国企业内控存在问题的对策建议 5
(一)加强理论研究和推广,改变内部控制中的狭隘观念 5
(二)完善企业的内部环境 5
(三)建立全面的风险评估体系,实现科学的风险管理 5
(四)实施有效的企业内部控制活动 6
参考文献 7

一、引言
内部控制与公司治理有着紧密的联系。公司治理是促使内部控制有效运行,而内部控制在公司治理中担当的是内部管理监控系统的角色。内部控制和公司治理不能割裂,需将内部控制纳入到公司治理路径之上。公司治理是内部控制系统得以顺利运行的条件,又是内部控制有效运行的保证。内部控制能否有效运行,与公司治理是否完善有很大关系。只有在完善的公司治理环境中,1个良好的内部控制系统才能真正发挥其作用,提高企业的经营效率和效果,并加强信息披露的真实性;如果内部控制不能与公司治理兼容,将会增加治理成本。通过对我国企业内部控制现状的分析,剖析了我国企业在公司治理与内部控制领域存在的诸多问题,并以此为企业改革的压力和动力,对从公司治理层面下,如何更好地加强内部控制提出了具体建议。

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