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浅谈建立和健全企业内部会计控制制度

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浅谈建立和健全企业内部会计控制制度
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【摘要】:内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,是企业所制定的旨在保护资产、保证会计资料可靠性和准确性,提高经营效率,推动管理部门所制定的各项政策得以贯彻执行的组织计划和相互配套的各种方法及措施,其建立、健全及其有效实施是企业生产经营成功的关健。随着“东方电子”、“银广厦”等上市公司的财务会计造假的曝光,及其他种种原因,促使当今我国企业中掀起了一股完善企业内部会计控制的热潮,而我国企业整体管理水平与世界先进企业的管理水平有很大差距,而加强内部控制建设是提高企业经营管理水平的一条现实捷径。且在理论界也对内部会计控制的完善进行了深入的研究。本文就内部会计控制存在的问题上、控制的方法、作用及如何建立、健全和完善企业内部会计控制制度谈谈自已的一些认识,以期共同探讨。
【关健词】内部会计控制    内部控制审计   内部控制对策   会计监督
一、内部会计控制的内容及方法
 由于环境和企业前景的不确定性,内部会计控制是一个动态的发展过程。一个有效的内部会计控制制度具有按管理部门需要来保证执行经济业务和完成工作的职责,以及保证制度正确实施的有效程序。内部会计控制的内容是内部会计控制的主体和核心,财政部在《内部会计控制规范—基础规范》中规定的内部会计控制内容包括以下几方面:货币资金控制、采购与付款控制、销货与收款控制、工程项目控制、对外投资控制、成本费用控制、担保控制、预算控制、固定资产控制、存货控制等。

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