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审计风险及其控制研究—基于A公司内部审计案例的分析

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审计风险及其控制研究—基于A公司内部审计案例的分析
XCLW65432  审计风险及其控制研究—基于A公司内部审计案例的分析

内 容 摘 要

本次研究在专业审计重要性更加突显、信息技术快速发展、风险意识逐渐普及等背景下开展。笔者通过文献研究和实证研究,探讨我国民营企业内部审计的现状和困境,并结合专业理论指导,提出对策。在研究中,笔者以A公司为具体案例开展分析,发现,该公司的内部审计存在内部管理不合理、审计风险意识薄弱、专业力量薄弱、审计机制设计落后等问题。在审计风险理论和以服务为主导的审计模型的指导下,笔者认为,应该从优化企业内部结构、加强专业队伍建设、优化审计流程和机制、实践风险审计意识和服务意识等方面着手,解决内部审计面临的问题,通过强化内部审计的功能和影响,助力企业的经营和发展。

[关键词]:内部审计;风险控制;财务管理


目  录
1 绪论1
1.1研究背景1
1.2研究意义1
1.3概念综述2
1.3.1内部审计2
1.3.2审计风险2
1.3.3审计风险的危害3
1.4国内外研究文献综述3
1.4.1国内研究现状3
1.4.2国外研究现状4
2  A公司内部审计现状及分析6
2.1 A公司概况6
2.2 A公司现行的内部审计策略6
2.3 A公司内部审计存在的问题6
2.3.1风险管理没有与内部审计融合6
2.3.2专业人才力量薄弱7
2.3.3审计的整改落实工作比较困难7
2.3.4无法满足公司专业审计的需要7
3  改善A公司内部审计优化体系设计8
3.1优化内部审计组织结构及其配套机制8
3.2优化内部审计的程序9
3.3后续审计工作的优化9
3.3.1建立反馈分析机制9
3.3.2现场追踪审计与测试10
3.3.3重新评估审计风险10
3.3.4提交后续审计报告10
3.4实践以风险和服务为导向的新型审计理念10
4 结论11
文献

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