网站地图| 免费获取|
毕业论文网
  • 网站首页|
  • 论文范文|
  • 论文降重|
  • 职称论文发表|
  • 合作期刊|
  • 论文下载|
  • 计算机论文|
  • 外文翻译|
  • 免费论文|
  • 原创论文|
  • 论文开题报告
搜索

当前位置:毕业论文网 -> 论文范文 -> 会计专业 -> 上市公司审计中的内部控制问题及其对策
金融论文资料| 财务管理| 会计专业| 国贸论文| 市场营销论文| 电子商务论文| 财务会计论文| 电子商务| 会计论文| 财务论文| 金融论文| 电子商务论文| 经济学论文| 营销论文

上市公司审计中的内部控制问题及其对策

本文ID:LW227056 (字数:8085) 价格:68 → 信用说明

扫一扫 扫一扫
上市公司审计中的内部控制问题及其对策
XCLW89335  上市公司审计中的内部控制问题及其对策


内 容 摘 要

随着我国市场经济的不断发展,近年来资本市场上越来越多的上市公司及管理层存在内部控制不够完善,而利用其缺陷对上市公司蒙受巨大损失,让企业自生和广大投资群众,乃至整个市场经济蒙上一层阴影。其中特别关注的是在存货的监盘计价和权属、财务和关联方交易舞弊、审计人员的职业素质和独立性、信息技术涉及的特定风险和挑战等,都会对企业财务状况、经营成果等具有直接或者间接地影响,本文重点分析上市公司中容易出现地高发问题,并提供不同的应对对策,不断完善内部控制制度,以满足现代社会发展对内部控制的要求,以达到内部审计质量的目标,在最后对以上内容进行总结并希望随着未来国内的审计发展,期待不远的将来将会越来越好。
[关键词]:存货;舞弊;审计人员;信息技术


目       录
1.绪论5
1.1研究背景5
1.2研究意义5
1.3研究内容和研究思路5
2.上市公司审计中内部控制的主要问题7
2.1存货审计存在的问题7
2.2财务舞弊与关联方交易舞弊的问题7
2.3内部审计存在的问题8
2.4信息技术面临的风险及问题9
3. 上市公司审计中内部控制存在问题的相关对策9
3.1针对存货审存在问题的应对措施10
3.2科学设置内部及审计机构,提高内部审计独立性11
3.4信息技术的防范与应对措施13
4.结论与展望13

上市公司审计中的内部控制问题及其对策由毕业论文网(www.huoyuandh.com)会员上传。
原创论文资料流程 相关论文
上一篇:原始凭证失真及解决办法探析 下一篇:中小企业财务管理存在的问题及对策
推荐论文 本专业最新论文
Tags:上市公司 审计 内部控制 问题 及其 对策 2023-09-04 08:23:04【返回顶部】
发表论文

联系方式 | 论文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士论文资料


毕业论文网提供论文范文,论文代发,原创论文资料

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2020 毕业论文网 版权所有