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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
XCLW97723  中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究


内 容 摘 要

本文研究了中小企业内部控制存在的问题,以都邦财产保险股份有限公司(简称“都邦保险”)为列,包括都邦保险行为主体内部控制意识薄弱,不重视企业文化,缺乏良好的内部控制制度等问题,得出的结论是随着经济的发展,市场环境日益复杂,中小型企业面临的风险和考验也越来越多,而中小企业作为国民经济的重要组成部分,因自身规模较小、管理体制不完善、控制力薄弱等问题日益突出,将面临越来越大的内控风险,提出建议是加强企业行为主体方面的控制制内部成本和收入比例,注重企业文化的建设,加强会计基础工作,完善内部审计人员,完善人力资源政策与员工监督制度,指定审计委员会负责关联方识别维护,关联交易的管理、审查、批准和风险控制加强分析与控制从而稳定可持续发展。
[关键词]:内部控制存在问题;管理体制不完善;建议




目       录
一、引言5
二、内部控制的概述5
(一)内部控制的含义5
(二中小企业内部控制的特点6
1.全面性6
2.经常性6
3.潜在性6
4.关联性6
(三)中小企业加强内部控制的意义6
1.有利于提高中小企业经营信息和财务信息的质量6
2.有利于保障中小企业内部经济活动的合法性6
3.有利于提升中小企业的经营管理效率6
4.有利于提高中小企业的管理效率和市场竞争力7
三、我国中小企业内部控制存在的问题——以都邦财产保险股份有限公司为例7
(一)企业行为主体内部控制意识薄弱7
(二)不重视企业文化7
(三)缺乏良好的内部控制制度8
1.会计基础不规范,财务制度不健全8
2.人力资源体系不健全9
3.缺乏良好的信息系统和沟通机制9
4.监督制度不完善10
5.风险意识淡薄,风险管理不规范10
四、加强中小企业内部控制的措施10
(一)加强企业行为主体方面的控制10
(二)注重企业文化的建设10
(三)完善相关内部控制制度11
1.加强会计基础工作,健全财务制度11
2.完善人力资源政策11
3.完善监督机制12
4.加强风险分析与控制12

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