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内部控制制度及其审计

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内部控制制度及其审计
XCLW128927  内部控制制度及其审计

目       录


绪论:4
一、内部控制制度的涵义4
1、控制环境4
2、风险评估过程5
3、与财务报告相关的信息系统和沟通5
4、控制活动5
5、对控制的监督5
二、审计的涵义6
1、账项基础审计6
2、制度基础审计6
3、风险导向审计7
三、内部控制制度审计内容7
1、责任控制制度7
2、内部牵制制度7
3、会计控制制度 7
4、经营方面各循环系统的控制制度7
5、财产、凭单管理制度7
四、内部控制制度审计基本流程7
1、了解和描述被审计单位内部控制制度7
2、评价内部控制制度风险7
3、测试内部控制的健全性和有效性7
4、综合评价内部控制制度7
5、完成内部控制制度审计,出具审计报告7
五、企业内部控制缺陷7
1、企业内部控制体制不畅7
2、外部监督缺乏足够的力度7
3、内部控制制度理论研究有待于深化7
4、会计人员整体素质不高7
总结语7
参考文献:7





内 容 摘 要


随着经济不断增长,许多企业的经营规模越来越大,经营业务越来越复杂,使得企业拥有各种不同的专门技术和成千上万名职工。这种情况的出现,使得企业高层管理人员不可能个人直接控制企业经营,而必须依赖有关职能部门和人员提供的各种各样的会计、统计等经营资料和信息,以便控制企业各项工作的正常运转,指挥生产经营的有效运行。内部控制作为现代企业制度下自我约束机制的主要组织部分,是现代企业经济的主要管理手段。本文通过对内部控制的内涵和审计的内涵进行了阐述,论述了内部控制制度内容及其相关的审计程序。

关键词:内部控制制度  审计  内容  程序  

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