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上市公司内部审计存在的问题及对策研究

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上市公司内部审计存在的问题及对策研究
XCLW99968  上市公司内部审计存在的问题及对策研究

现代企业制度倡导企业所有权与经营权相分离,企业所有者并不直接涉及企业的日常运作,而是聘请职业经理人来进行经营。作为企业的所有者,为了保证公司正常运作及其投资资产不断盈利,需要对公司的经营活动和财务状况做出准确、全面、及时的掌控。但是,在所有权与经营权分离的情况下,企业所有者和经营者之间存在严重的信息不对称问题,为了防止职业经理人的欺诈行为,达到所有者对公司财务信息的了解,公司聘请公共会计师对经营状况和财务报表进行审计。这种审计作为防范会计信息失真的“最后一道防线”,其价值得到突出。然而近年来资本市场几乎所有重大财务欺诈和审计失败也证明,这条“线”是不完美的,依然存在许多问题。因此,在现代企业制度中内部审计的作用显得尤为突出,对内部审计存在的问题及改进措施研究是一个重要课题。
针对上市公司内部审计,本文作者对存在的问题进行分析,并提出相应的对策,希望对我国上市公司内部审计起到推动作用。



关键词:上市公司;审计;问题;对策


目  录
一、内部审计有关理论1
(一)、内部审计概念及作用1
(二)、内部审计与外部审计比较2
二、上市公司内部审计存在的问题分析4
(一)、内部审计报告层次问题4
(二)、内部审计目标欠缺4
(三)、内部审计人员素质偏低5
(四)、缺少内部审计需求机制6
三、上市公司内部审计改进措施7
(一)、改进内部审计报告水平7
(二)、建立完善的公司治理目标导向8
(三)、大力提高内部审计人员的专业素质9
(四)、加快建立内部审计需求机制9
结论11
致谢12
文献

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