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我国上市公司内部控制信息披露

本文ID:LW85080 论文字数:8076 价格:¥98.00 → 信用说明

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我国上市公司内部控制信息披露
^论文编号:GS2731  ^论文字数:8076,附开题报告
我国上市公司内部控制信息披露
摘 要:对外披露各种信息是上市公司对社会公众树立自身形象,介入社会经济活动的必要方式,也是满足社会各界对上市公司的信息需要的手段。由于上市公司信息披露对证券市场影响巨大,因此,受到人们广泛关注。其中,内部控制信息是反映上市公司内部控制架构的一项信息,而内部控制的好坏对保证上市公司质量具有十分重要的作用。会计报表披露的信息是否真实、正确,取决于内部控制的有无及其强弱。投资者必须依赖获取的信息才能对公司的内部控制进行正确判断并做出投资决策,在此情况下,内部控制信息披露应运而生。为了更好地保护广大投资者的利益和促进证券市场的健康、稳定发展,必须最大限度地保证内部控制信息披露的科学性、准确性和严肃性。
本文首先对内部控制和内部控制信息披露的内涵进行了概述,并对内部控制信息披露的相关准则进行了介绍。然后针对我国上市公司内部控制信息披露的缺陷和不足,提出了改进我国上市公司内部控制信息披露的一些建议。
关键词:内部控制;信息披露;缺陷;建议;
目录
引  言 1
一、内部控制与内部控制信息披露的概述 2
(一)内部控制的概念 2
(二)内部控制信息披露的概念 2
二、我国上市公司内部控制信息披露的不足 3
(一)内部控制信息披露规定不够合理 3
(二) 上市公司内部控制信息披露的形式不统一 3
(三)上市公司内部控制信息自愿性披露动力不足 4
(四)上市公司内部控制制度薄弱 4
(五)注册会计师缺乏统一的执业标准 5
三、我国上市公司内部控制信息披露的改进建议 6
(一) 提高规范内部控制信息披露的法规刚性 6
(二)鼓励、保护并审核上市公司自愿披露的内部控制信息 7
(三) 上市公司加强对其自身内部控制制度的建设 8
(四)加强注册会计师的后续教育,提高职业道德水准 8
四、结束语 8
参考文献 9

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