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论企业集团内部审计制度的构建—以扬子江药业集团有限公司为例(一)

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论企业集团内部审计制度的构建—以扬子江药业集团有限公司为例(一)
【摘要】:

    随着我国市场经济的发展,企业经营规模的不断扩大,企业为了保证其长远发展,降低企业面临的各种风险,就需要建立一套完善的监督监控机制,依靠该体制的强大作用来强化集团企业内部管理,而内部审计制度就随之建立并不断完善。本文从强化企业内部审计的角度,来阐述企业集团内部审计的含义,指出建立企业内部审计制度的原则与方法,同时根据案例中内部审计部门的实际情况,来论述目前我国企业集团内部审计制度存在的问题与原因,并针对这些问题,对企业集团内部审计制度提出合理化建议。

    【关键词】:企业集团、内部审计、制度

    【正文】:

    一、内部审计的概述

     20世纪初,随着中国民族工商业的不断发展,内部审计应运而生。政府根据当时的社会经济发展情况,对审计的职业内容、制度、管理方法、审计范围作了一些规定并形成了一定的规章制度来推动审计的发展。如今随着社会经济的不断发展,企业规模的不断扩大,内部审计制度也随之不断的修改创新定义。

    (一)内部审计的含义

    内部审计,是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整、企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标(注1)

    (二)内部审计的意义

    内部审计可以根据企业正在进行的经济活动或者已经结束的经济事项来审计或者评判企业的经济运营情况,根据审计结果及时、有效的提供数据分析和改善建议,以此来保证企业各项政策的落实。企业内部审计也有利于及时发现企业运营中的各项问题,及时对被审计模块进行预警并促使相关责任部门提出整改措施来改善企业经营管理情况以此来降低成本、提高生产力,同时减少企业各项风险的发生,提高企业的经济效益,保证企业各项资金运行的安全性和盈利性。


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